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平淡的柚子
于2021-10-09 15:22 發(fā)布 ??907次瀏覽
陳橙老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-10-09 15:24
您好,發(fā)一下你寫的分錄我看下
平淡的柚子 追問
2021-10-09 15:26
老師,對于我做的業(yè)務14的這筆分錄我拿不準,請看下我做的所有分錄有無問題。
陳橙老師 解答
2021-10-09 15:38
您好,所有的分錄都是正確的
2021-10-09 15:45
老師,我有幾個疑問:1.業(yè)務13的工行進賬單是支票么?是做借銀行存款對么?2.業(yè)務14的固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)表處置利得是4082.6,我理解清理費的稅費是否不該算入利得。所以我最后做的營業(yè)外收入是4000。不知道這樣對不對。
2021-10-09 15:56
是的,是轉(zhuǎn)賬支票,就是銀行存款。稅費也要通過固定資產(chǎn)清理核算最終的凈額就是營業(yè)外收支
2021-10-09 16:12
老師,那這種委托收款憑證(付款通知)是表示我放已付款了么?我應該做銀行存款還是應付賬款呢?我的分錄做的是否正確?
2021-10-09 16:21
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
陳橙老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 2494 個
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平淡的柚子 追問
2021-10-09 15:26
陳橙老師 解答
2021-10-09 15:38
平淡的柚子 追問
2021-10-09 15:45
陳橙老師 解答
2021-10-09 15:56
平淡的柚子 追問
2021-10-09 16:12
陳橙老師 解答
2021-10-09 16:21