亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-10-11 10:02

稅前扣除標準是實際發(fā)生額的60%,和收入千分之五的較低者
稅前扣除標準=183823.13*60%=110293.88
納稅調整金額=73529.25

碧藍的蘿莉 追問

2021-10-11 10:06

我還可以開73529.25元的業(yè)務招待費的票,可以這樣理解嗎?

辜老師 解答

2021-10-11 10:17

不是的,這個金額要納稅調增的

碧藍的蘿莉 追問

2021-10-11 10:20

老師能解答更清楚一些嗎?我不是很理解。比如說我這個月要報企業(yè)所得稅,我是不是可以再開一點業(yè)務招待費的發(fā)票

辜老師 解答

2021-10-11 10:24

你季度申報,是按實際發(fā)生額扣除的,直接按利潤總額申報所得稅的

碧藍的蘿莉 追問

2021-10-11 10:28

剛剛老師說的納稅調增是匯算清繳時才需要的對嗎?那么這樣說的話,業(yè)務招待費我還是可以再票的,只要不超過當年營業(yè)收入的0.5%就可以了,是嗎?

辜老師 解答

2021-10-11 11:25

是的,你的理解是對的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!這個還要具體分析的。不過與客戶發(fā)生的,一般計入銷售費用
2020-06-01 15:43:33
是的,這個是不含稅的收入
2021-03-24 14:07:03
稅前扣除標準是實際發(fā)生額的60%,和收入千分之五的較低者 稅前扣除標準=183823.13*60%=110293.88 納稅調整金額=73529.25
2021-10-11 10:02:45
你好!普票就可以,專票不可以抵扣的
2022-02-04 13:19:26
你好 不要緊 匯算清繳的時候正常填寫就行了
2020-06-10 11:18:39
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...