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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-11 14:03

是不是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致?

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以前年度損益調(diào)整”科目應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。 1、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為貸方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、當(dāng)以前年度損益調(diào)整為借方余額時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2020-03-17 13:43:08
是指資產(chǎn)負(fù)債表二 邊不平衡?
2020-01-11 16:03:19
你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
2019-08-02 14:15:13
你好同學(xué)是的同學(xué)是用以前年度損益調(diào)整來(lái)沖的同學(xué)。
2020-06-02 16:20:10
是不是你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致?
2021-10-11 14:03:35
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