老師,成人職校小規(guī)模,主要是財(cái)政撥款的,有審計(jì)的,開 問
同學(xué),你好 這個(gè)可以 答
差額為什么計(jì)入資本公積呢 問
你好,相當(dāng)于投資金額大于認(rèn)繳金額。 答
老師你好,請(qǐng)教一下,公司采購的板手,鋸條屬于工具類 問
你好,你直接地址易耗品是1級(jí)科目嗎? 答
銷售建材的商貿(mào)公司可以開具商品混凝土的發(fā)票嗎 問
你好,你這個(gè)是開不了的,要有單獨(dú)的營(yíng)業(yè)范圍。 答
季度企業(yè)所得稅申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示,老師好,營(yíng)業(yè)成本環(huán)比 問
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印花稅,是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額+銷項(xiàng)的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
月底增值稅 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)處理分錄 借:增值稅銷項(xiàng) 貸:增值稅進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請(qǐng)問這里的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是本月發(fā)生額還是余額
答: 同學(xué)你好 你這個(gè)分錄不對(duì) 分錄應(yīng)該是 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額以前有認(rèn)證留抵,上月又開了銷項(xiàng)發(fā)票,同時(shí)也有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,這怎么寫分錄?
答: 你正常的做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的業(yè)務(wù)分錄就是了啊。期末如果是不交稅產(chǎn)生留抵,那么不通過,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)就是了
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由于前期差錯(cuò)虛增怎么辦?也就是進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額,但實(shí)際手上沒有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
求出增值稅銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅和可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅應(yīng)納稅額。
勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一部分是認(rèn)證抵扣有一部分是認(rèn)證不抵扣,那么增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表怎么填寫?
取得農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何入賬 ?(農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除)


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2021-10-11 15:21
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2021-10-11 15:33
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2021-10-11 15:35
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2021-10-11 16:33