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碧藍的蘿莉
于2021-10-11 15:51 發(fā)布 ??1497次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-10-11 15:51
你好,負數(shù)的意思,代表著是有留底退稅或者是需要推的稅額。
碧藍的蘿莉 追問
2021-10-11 15:57
9月份我公司有進項,沒有銷項,是不是負數(shù)代表有進項沒有抵扣?
東老師 解答
2021-10-11 15:58
對,代表就是有留底的進項稅額。
2021-10-11 16:00
那我9月份的進項是不是可以不勾選抵扣,留到10月份中抵扣?
2021-10-11 16:01
對,可以留到十月份才抵扣的。
2021-10-11 16:03
還有一個問題需請教老師,10月份要報三季度的企業(yè)所得稅了,那在國稅系統(tǒng)里填入資產(chǎn)負債表和利潤表的數(shù)據(jù)是不是填金蝶系統(tǒng)中9月份的數(shù)據(jù)?
2021-10-11 16:04
對根據(jù)你九月份做完賬財務(wù)報表填寫就可以。
2021-10-11 16:08
那還有一個問題就是金蝶系統(tǒng)里面自動計提企業(yè)所得時,并沒有分段來計提,我想說的是,如果我要手動計提企業(yè)所得稅,是要看第3季度的季度來計提所得稅嗎?
需要看累計的金額來計提的。
2021-10-11 16:11
是看季報中本年累計的數(shù)據(jù)來計提所得稅嗎?
2021-10-11 16:12
對,累計數(shù)具體所得稅再減去之前月份計提的所得稅。
2021-10-11 16:21
那我舉個例子,利潤總額為2808608.11元,麻煩老師幫忙計算一下,應(yīng)該計提多少企業(yè)所得稅?
你們企業(yè)本身是小微企業(yè)嗎?
2021-10-11 16:23
是的呢,老師
2021-10-11 16:24
那應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅。1000000*2.5%+808608.11*10%
2021-10-11 16:26
是1000000*2.5%+1808608.11*10%嗎?計算出來的結(jié)果是205860.81元
2021-10-11 16:30
對,這個是累計的,再減去之前已經(jīng)計提的所得稅。
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資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費是負數(shù),這資產(chǎn)負債表需要調(diào)整嗎?
答: 同學你好 進項大于銷項不用調(diào)整
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費負數(shù)表示什么
答: 你好,表示有預(yù)繳稅費。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際應(yīng)交稅費為留抵30000元,但資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費余額為26000,該如何調(diào)一下資產(chǎn)負債表
答: 沒有
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費怎么算?
討論
資產(chǎn)負債表應(yīng)收票是負數(shù),應(yīng)交稅費是負數(shù)
資產(chǎn)負債表中的放哪呢?資產(chǎn)負債表中直接沖減應(yīng)交稅費-200嗎?
怎么資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是負數(shù)啊。
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是負數(shù)怎么辦
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2021-10-11 15:57
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2021-10-11 15:58
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