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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-10-12 10:01

你好,需要的,這個(gè) 是減免45萬的

將娥 追問

2021-10-12 10:06

我們是運(yùn)輸服務(wù),填附表一還是減免稅申報(bào)表了

王超老師 解答

2021-10-12 10:08

附表4要填寫,主表也要的

將娥 追問

2021-10-12 10:16

老師,你看清楚問題再回答好嗎?這樣回答有點(diǎn)不負(fù)責(zé)任了。

王超老師 解答

2021-10-12 10:22

你的減免稅額表要填寫的

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相關(guān)問題討論
你好,是什么情況的減免
2017-07-04 17:07:41
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
首先,你需要明確你的銷售額和購買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好!如果你有增稅減免服務(wù)費(fèi)的話,是要填的啊,沒有增值稅交,就可以不填。
2017-10-15 11:01:56
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