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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-10-12 16:01

你好 ;   你可以留抵 或者是以后抵減的。       你可以 申請留抵的

T ° original beauty 追問

2021-10-12 16:08

怎么留抵呢,申報時候怎么填?

meizi老師 解答

2021-10-12 16:13

 你好 ;到時申請
一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。

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學(xué)員你好,委托代銷的返還款計入進(jìn)項稅額
2022-06-14 19:57:31
進(jìn)項稅額就是你采購繳納的稅費,銷項稅額就是你銷售需要收取的稅費
2022-03-29 16:39:56
你好,你這個是什么意思?
2021-12-09 15:17:39
你好,做內(nèi)賬用做銷項稅額,進(jìn)項稅額
2021-08-30 21:07:26
那你不需要繳納增值稅,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-08-24 14:25:32
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