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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-08 10:42

那我的報表不平怎么檢查呢,資產(chǎn)總計71893477.83。負(fù)債總計75591070.99

苗條的紫菜 追問

2017-01-08 10:55

沒有呢,現(xiàn)在正對這的,資產(chǎn)只有預(yù)付賬款和科目余額表對不上,其他都對了,現(xiàn)在對對負(fù)債。我是剛交接完的,還有應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)數(shù)是什么原因,怎么調(diào)整,謝謝老師

苗條的紫菜 追問

2017-01-08 11:03

是內(nèi)帳,這個稅額要怎么調(diào)整呢,還有報表不平怎么辦,謝謝老師

鄒老師 解答

2017-01-08 10:38

你好,報表中的數(shù)據(jù)需要根據(jù)明細(xì)數(shù)據(jù)計算確定的,與余額不一定一致的。

鄒老師 解答

2017-01-08 10:46

差額是多少,有沒有哪個科目余額或發(fā)生額就是這么多?

鄒老師 解答

2017-01-08 11:00

應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)是不是沒有計提然后支付了。稅金負(fù)數(shù)說明有留底稅額。

鄒老師 解答

2017-01-08 14:48

你好,不平不是調(diào)整的問題,應(yīng)該是編制報表出錯了 
內(nèi)帳不需要考慮稅費(fèi)對材料或收入的影響,按含稅金額計入的

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相關(guān)問題討論
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,你這個公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
你好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計算填寫才是的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-02-08 19:22:05
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