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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-09 11:01

老師,就比如我借:預(yù)付賬款-待攤費用-寬帶費32500    我收到發(fā)票后開始攤銷借:管理費用-寬帶費10833 (9-120) 
                               貸:銀行存款3250                                                             貸:預(yù)付賬款-待攤費用-寬帶費10833 
 
期末還是有余額的,我怎么處理,按你上面的方式可能不行吧,應(yīng)該全部攤銷完的可以,沒有的不可以,對嗎

新雨旋陽 追問

2017-01-09 11:04

那沒有攤銷完的我怎么處理呢?反結(jié)賬回去調(diào)賬嗎?

鄒老師 解答

2017-01-09 10:47

如果這個余額有沖平就不需要調(diào)整了

鄒老師 解答

2017-01-09 11:01

你好,需要攤銷完了才可以調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-01-09 11:05

是的

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相關(guān)問題討論
如果這個余額有沖平就不需要調(diào)整了
2017-01-09 10:47:45
你好,比如說你們那個做賬不對的情況下,他有可能會給你們調(diào)整。
2024-05-27 09:28:12
你好借 預(yù)付賬款正確名的 貸預(yù)付賬款
2019-12-26 14:26:32
你好,最好是不要同時有余額 調(diào)整分錄借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款
2017-12-04 09:05:36
您好!你之前做的分錄是怎么做的?
2019-10-11 17:00:37
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