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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-16 12:27

你好,還做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(負(fù)數(shù))  貸其他收益 負(fù)數(shù),你這個(gè)對(duì)應(yīng)是手工賬么,那還做,借:主營收入(正數(shù))   
其他收益(未達(dá)起征點(diǎn)減免正數(shù))   
貸:本年利潤(正數(shù))

輕松的戒指 追問

2021-10-16 12:31

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2021-10-16 12:31

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

輕松的戒指 追問

2021-10-16 12:33

老師,如果只是單純沖減收入呢,是不是最后的一筆分錄不做。

maize老師 解答

2021-10-16 12:36

還需要做,手工賬就需要做,

maize老師 解答

2021-10-16 12:36

你要是電腦軟件做賬,你點(diǎn)損益期末結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)自動(dòng)生成,

輕松的戒指 追問

2021-10-16 12:55

我是電腦做賬的,不需要做對(duì)嗎?

maize老師 解答

2021-10-16 12:59

是的,你點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

輕松的戒指 追問

2021-10-16 13:00

知道了,老師

maize老師 解答

2021-10-16 13:05

好的我先回復(fù)別的學(xué)員

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相關(guān)問題討論
是的
2017-04-08 10:42:11
你好。小規(guī)模的應(yīng)交稅費(fèi)不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-21 16:44:07
你好,不需要的,這個(gè)是負(fù)債,不是損益科目
2017-03-10 09:25:41
你好,是什么情況需要把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)本年利潤呢? 應(yīng)交增值稅是負(fù)債,不影響利潤啊
2021-01-03 10:45:08
損益結(jié)轉(zhuǎn),損益類科目余額為0.全部結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2024-08-20 14:23:19
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