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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-18 17:05

二零年的進(jìn)項(xiàng)你在二零年認(rèn)證抵扣的嗎?

郭老師 解答

2021-10-18 17:05

之前符合要求嗎?如果符合得去稅務(wù)局申報(bào),他會(huì)給你退稅的。

郭老師 解答

2021-10-18 17:05

借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。

totorry 追問(wèn)

2021-10-18 17:08

進(jìn)項(xiàng)在所屬期間都經(jīng)過(guò)認(rèn)證了,去年和今年我們都符合要求,這個(gè)必須要去稅務(wù)局申報(bào)退稅嗎?納稅申報(bào)的時(shí)候可以直接抵扣嗎

totorry 追問(wèn)

2021-10-18 17:08

沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除這個(gè)科目怎么辦呀

郭老師 解答

2021-10-18 17:16

你可以在這個(gè)月試一下補(bǔ)進(jìn)去能審核通過(guò)嗎。

totorry 追問(wèn)

2021-10-18 17:55

這個(gè)怎么補(bǔ)呀?具體怎么操作的呢

郭老師 解答

2021-10-18 18:22

你好,填寫(xiě)到附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。

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你好,也要做的,方法一樣的。
2018-08-24 13:49:04
你好,能把題目拍上來(lái)看看嗎
2021-11-15 22:08:52
二零年的進(jìn)項(xiàng)你在二零年認(rèn)證抵扣的嗎?
2021-10-18 17:05:16
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅981.82 貸 銀行存款 981.82 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4809.09-310.23 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4809.09-310.23 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4809.09-310.23-981.82 貸銀行存款 4809.09-310.23-981.82 可以一起討論 如滿意請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
2020-05-01 18:00:52
你好, (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 如果可以抵減的話,做賬 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-03-09 20:43:48
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