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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-10 17:45

12月份的分錄,不是要把利潤(rùn)全部轉(zhuǎn)入為未分配利潤(rùn)嗎,計(jì)提的是全年的累計(jì)利潤(rùn)還是12月份的

青羽 追問(wèn)

2017-01-10 17:48

才建立的公司,不是年末要轉(zhuǎn)接利潤(rùn)嗎

鄒老師 解答

2017-01-10 17:42

你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?

鄒老師 解答

2017-01-10 17:47

你好,看你以前是按月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了

鄒老師 解答

2017-01-10 17:49

你好,是的
那就是累計(jì)的本年利潤(rùn)的期末余額

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你好,你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2017-01-10 17:42:55
你好, 借,本年利潤(rùn)370000 貸 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)37000 ——對(duì)的 計(jì)提盈余公積——借:利潤(rùn) 分配——計(jì)提法定盈余公積 37000 貸:盈余公積 37000 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 37000 貸: 利潤(rùn)分配————提取法定盈余公積37000
2020-01-07 22:38:13
這個(gè)是19年年末做這個(gè),
2020-04-21 11:44:25
您好,待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國(guó)家減免社保部分的金額,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。 比如3到5月計(jì)提社保10000,借管理費(fèi)用-社保10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000 現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費(fèi)用-社保 -6000,貸應(yīng)付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2020-06-19 10:56:06
你好,每個(gè)月的共計(jì),計(jì)提時(shí)要做分錄,發(fā)放時(shí)要做分錄 這里的共計(jì)是工資的意思?
2019-12-03 20:01:32
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