
銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末怎樣做分錄?
答: 您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位之前進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅都做如下分錄 本月銷項(xiàng)稅大于(進(jìn)項(xiàng)稅+上期留抵)如何做分錄?
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 200
19年6月把一份專票的進(jìn)項(xiàng)稅做成銷項(xiàng)稅了,請(qǐng)問(wèn)今年要調(diào)整一下,怎么做分錄?請(qǐng)指導(dǎo)。
如果12月末銷項(xiàng)稅有余額2000,進(jìn)項(xiàng)稅有余額3000,進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?


零零魚(yú)兒 追問(wèn)
2021-10-19 13:38
meizi老師 解答
2021-10-19 13:40
零零魚(yú)兒 追問(wèn)
2021-10-19 13:40
meizi老師 解答
2021-10-19 13:45