請問一下微信平臺的服務(wù)費(fèi)和微信平臺的認(rèn)證費(fèi)計 問
您好,計入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學(xué)員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導(dǎo)致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,請問一下,A公司向B公司買產(chǎn)品要預(yù)付款,但A公司錯打去給了C公司,B公司與C公司之間是有應(yīng)收應(yīng)付款的,直接這樣做賬有問題嗎?A公司:借預(yù)付賬款-B公司 貸銀行存款,B公司:借預(yù)付賬款-C公司 貸預(yù)收賬款-A公司,C公司:借銀行存款 貸預(yù)收賬款-B公司
答: 不可以 要符合三流合一的原則 必須退回然后重新支付
若銀行存款1月1日有300萬,到了8月31日銀行存款150萬。請問這個怎么對賬?是找12月跟8月的:銀行存款+預(yù)付賬款+應(yīng)收賬款-預(yù)收賬款-應(yīng)付賬款嗎?
答: 你好,是找1月-8月的銀行存款+預(yù)付賬款+應(yīng)收賬款-預(yù)收賬款-應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果我把這個分錄要做到應(yīng)收應(yīng)付賬款里面該怎么做是正確的?分錄是借:銀行存款52168.5 貸:預(yù)收賬款52168.5 借:預(yù)付賬款38228.6 貸:銀行存款38228.6
答: 借:銀行 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)收 貸:銀行
收到銀行存款核銷一部分應(yīng)付賬款,剩下的入預(yù)收賬款,能不能寫成借銀行存款,貸預(yù)收賬款 應(yīng)收賬款
應(yīng)收借款借方有余額在收到錢時超于應(yīng)收賬款,分錄這樣做對嗎 借 銀行存款 500 貸應(yīng)付賬款 450 預(yù)付賬款 50
期初建賬時,資產(chǎn)大于負(fù)債時,負(fù)債這部分金額記在哪? 比如:現(xiàn)金+銀行存款+應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款 > 應(yīng)付賬款
收到預(yù)收賬款,那就是形成負(fù)債,借減貸增,收到預(yù)付款就是預(yù)付賬款減,銀行存款增加在借方,答案預(yù)收賬款在貸方不是增加嗎,已經(jīng)收到不是減少嗎


小云兒 追問
2021-10-20 16:35
艾昵老師 解答
2021-10-20 16:39
小云兒 追問
2021-10-20 17:39
小云兒 追問
2021-10-20 17:45
小云兒 追問
2021-10-20 17:57
艾昵老師 解答
2021-10-20 18:28