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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-11 18:42

沒有開票,老師,是之前的欠款,但是又沒做應(yīng)收賬款處理的

乖乖 追問

2017-01-11 18:49

老師,是對(duì)公賬誒,而且有銀行的回單,我現(xiàn)在的利潤表合資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上號(hào)了,不知道是哪做錯(cuò)了,然后就查到這張憑證上了

王雁鳴老師 解答

2017-01-11 18:41

您好,那這筆收入要開票后,分錄是,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

王雁鳴老師 解答

2017-01-11 18:47

您好,那這個(gè)真是不好做,不行就這樣吧,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款-老板的名字。

王雁鳴老師 解答

2017-01-11 18:52

您好,對(duì)公賬的,那先記入預(yù)收賬款吧,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,用現(xiàn)金退回去,把現(xiàn)金拿走,借:預(yù)收賬款,貸;現(xiàn)金。這樣可否?

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