
有一個同事工資3000 ,社保個人500 ,到底計提工資和發(fā)放工資怎么做會計分錄啊1借:管理費用3000貸:應(yīng)付工資2500:其他應(yīng)付款-社保500 借:應(yīng)付工資2500貸:銀行存款-2500 還是 2借:管理費用3000貸:應(yīng)付工資3000 借:應(yīng)付工資3000貸:其他應(yīng)付款500貸銀行存款:2500
答: 您好,借:管理費用3000貸:應(yīng)付工資3000 借:應(yīng)付工資3000貸:其他應(yīng)付款500貸銀行存款:2500
預(yù)提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 分錄對的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司之前付遮雨棚定金時是做的其他應(yīng)收款,當(dāng)月付一部分款時還留有1000多的質(zhì)保金,發(fā)票到了怎么做會計分錄呢?這次是做的,借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 其他應(yīng)付款。 之前做的其他應(yīng)收款可以把它做平再新增一個其他應(yīng)付款嗎?
答: 可以。


聰明的大樹 追問
2017-01-11 19:31
王雁鳴老師 解答
2017-01-11 18:54
王雁鳴老師 解答
2017-01-11 19:27
王雁鳴老師 解答
2017-01-11 19:35