老師,假設(shè)今年預(yù)提了銷售費(fèi)用100萬元,分錄為,借:銷售費(fèi)用 100,貸:其他應(yīng)付款 100,然后發(fā)票在明年的5月31日前只收到了80萬元的發(fā)票,請問,收到發(fā)票時(shí)該如何做分錄?
豆豆
于2021-10-23 08:13 發(fā)布 ??1825次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2021-10-23 08:14
借其他應(yīng)付款20萬,貸以前年度損益調(diào)整,20萬,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤
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你好
1.請問老師銷售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么呢?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?算入成本應(yīng)該是不對的吧?——計(jì)入銷售費(fèi)用
2.如果發(fā)貨給客戶,運(yùn)費(fèi)是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時(shí)候同時(shí)加上這筆運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呢? 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸 銀行 ,等收取回運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?——要看運(yùn)費(fèi)的發(fā)票是開給哪個(gè)公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認(rèn)收入,
2020-03-31 16:27:31

是的,就是之前計(jì)提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00

您好,別的單位給公司提供了服務(wù)并開具了專票,公司還未付款。
2019-08-05 17:32:36

老師,請問當(dāng)客戶提貨時(shí),單價(jià)按銷單價(jià)算,沖其他應(yīng)付款時(shí),又該如何作帳呢?
2017-01-10 13:12:06

你好 上面押金計(jì)入了其他應(yīng)收款 分?jǐn)傋饨鸩惋嬓袠I(yè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2019-07-26 14:26:50
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