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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-10-23 08:14

借其他應(yīng)付款20萬,貸以前年度損益調(diào)整,20萬,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

maize老師 解答

2021-10-23 08:14

沒有收到負(fù)數(shù)沖掉,要是實(shí)際發(fā)生也少20萬話

豆豆 追問

2021-10-23 08:17

老師,做了這筆分錄之后,匯算清繳時(shí)20萬還需要調(diào)增嗎?

maize老師 解答

2021-10-23 08:25

需要,你賬上只是做這個(gè)分錄,沒有調(diào)上年報(bào)表,還是需要匯算清繳調(diào)

maize老師 解答

2021-10-23 08:26

主要是看你處理上年報(bào)表不?

豆豆 追問

2021-10-23 08:38

老師,做了這筆分錄之后,未分配利潤里面不是已經(jīng)調(diào)多了這個(gè)20萬嗎?匯算清繳再調(diào)增20,是不是重復(fù)增加了20萬?有點(diǎn)不明白。

maize老師 解答

2021-10-23 08:41

匯算清繳是根據(jù)上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表,你只有調(diào)上年的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)才會對應(yīng)不需要納稅調(diào)整啦。

maize老師 解答

2021-10-23 08:41

所以我問你,你處理的上年的財(cái)務(wù)報(bào)表了沒。

maize老師 解答

2021-10-23 08:42

主要是上年利潤要減少20萬

豆豆 追問

2021-10-23 08:45

老師,不處理上年的報(bào)表情況下,就是在次年收到80萬發(fā)票的當(dāng)月做上面的分錄,然后,匯算清繳時(shí)再調(diào)增20萬即可,這樣理解對嗎?

maize老師 解答

2021-10-23 08:46

是的, 可以這樣,您的理解對,

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你好 1.請問老師銷售產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該計(jì)入什么呢?銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)?算入成本應(yīng)該是不對的吧?——計(jì)入銷售費(fèi)用 2.如果發(fā)貨給客戶,運(yùn)費(fèi)是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時(shí)候同時(shí)加上這筆運(yùn)費(fèi)要怎么做賬呢? 運(yùn)費(fèi)應(yīng)該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-運(yùn)費(fèi) 貸 銀行 ,等收取回運(yùn)費(fèi)的時(shí)候,借:銀行 貸:其他應(yīng)付款?——要看運(yùn)費(fèi)的發(fā)票是開給哪個(gè)公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認(rèn)收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前計(jì)提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
您好,別的單位給公司提供了服務(wù)并開具了專票,公司還未付款。
2019-08-05 17:32:36
老師,請問當(dāng)客戶提貨時(shí),單價(jià)按銷單價(jià)算,沖其他應(yīng)付款時(shí),又該如何作帳呢?
2017-01-10 13:12:06
你好 上面押金計(jì)入了其他應(yīng)收款 分?jǐn)傋饨鸩惋嬓袠I(yè)可以計(jì)入銷售費(fèi)用
2019-07-26 14:26:50
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