
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)8月收到實(shí)收資本,并發(fā)生了一筆品牌加盟費(fèi)的定金,做的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表里,流動(dòng)資產(chǎn)的貨幣資金期末余額=實(shí)收資本,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末余額=貨幣資金期末余額-預(yù)付賬款,非流動(dòng)資產(chǎn)里的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該也是要填寫這個(gè)預(yù)付轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤的金額是吧?然后非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末余額=長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末余額,資產(chǎn)總計(jì)期末余額=流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末這里沒(méi)有期初余額。
答: 學(xué)員你好,你是什么時(shí)候成立的,資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額是年初余額
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)8月收到實(shí)收資本,并發(fā)生了一筆品牌加盟費(fèi)的定金,做的預(yù)付賬款轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表里,<br>流動(dòng)資產(chǎn)的貨幣資金期末余額=實(shí)收資本,<br>流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末余額=貨幣資金期末余額-預(yù)付賬款,<br>非流動(dòng)資產(chǎn)里的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用應(yīng)該也是要填寫這個(gè)預(yù)付轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤的金額是吧?然后<br>非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末余額=長(zhǎng)期待攤費(fèi)用期末余額,<br>資產(chǎn)總計(jì)期末余額=流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)期末<br>這里沒(méi)有期初余額。
答: 學(xué)員你好,你是什么時(shí)候成立的,資產(chǎn)負(fù)債表期初余額是指年初的金額,如果沒(méi)有其他業(yè)務(wù),期末余額是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!8月新公司,8月實(shí)收資本23萬(wàn),發(fā)生一筆預(yù)付(從實(shí)收資本里支付的)3萬(wàn),8月的資產(chǎn)負(fù)債表登記的貨幣資金是23萬(wàn),預(yù)付欄填寫的金額是3萬(wàn),流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)欄是(貨幣資金-預(yù)付賬款)20萬(wàn),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用欄登記的是3萬(wàn), 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)欄填寫的是3萬(wàn),資產(chǎn)合計(jì)欄填寫的是流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20萬(wàn)+非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)3萬(wàn)=23萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這里的公式 有錯(cuò)嗎?然后利潤(rùn)表都是0。現(xiàn)在做9月份的賬,發(fā)生的往來(lái)有:預(yù)付賬款19064+12704+70000,然后預(yù)付轉(zhuǎn)長(zhǎng)期待攤是70000,轉(zhuǎn)攤銷到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)用是2383+1588=3971,預(yù)付轉(zhuǎn)銷售費(fèi)2777.8,其他應(yīng)收3.2萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢?
答: 你好 8月收到實(shí)收資本 借:銀行存款 23 貸:實(shí)收資本23 預(yù)付了3萬(wàn), 借:預(yù)付賬款3 貸:銀行存款3


米 追問(wèn)
2021-10-25 10:44
悠然老師01 解答
2021-10-25 10:45
米 追問(wèn)
2021-10-25 11:12
悠然老師01 解答
2021-10-25 11:42