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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-10-27 08:24

你好
1,是合理的
2,代加工收加工費(fèi),只是做加工成本的分錄,加工收入的分錄,不需要做庫存商品的分錄。

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 10:15

那做加工成本分錄,可又不知道勞務(wù)這一塊到底耗用了多少人工,材料,制造費(fèi)用。該怎么辦。

鄒老師 解答

2021-10-27 10:17

你好,是什么原因?qū)е碌倪@一塊不知道到底耗用了多少人工,材料,制造費(fèi)用呢? 

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 10:46

就是沒有分開呀,個(gè)人的廠都是只有工資表入庫單,出庫單也沒有說哪個(gè)產(chǎn)品用多少人工材料沒有這些。只有種的一個(gè)月消耗多少材料人工。沒有分清勞務(wù)和銷售。

鄒老師 解答

2021-10-27 10:47

你好,那就是單位財(cái)務(wù)方面不健全的事情了

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 10:59

那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候不結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本這一塊了,直接把它分配到別的庫存商品里面可以嗎?

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 11:00

這情況該怎么辦呢?

鄒老師 解答

2021-10-27 11:00

你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,是結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本(加工成本),而不是勞務(wù)成本 

歡呼的蠟燭 追問

2021-10-27 12:43

給別人開加工費(fèi)的時(shí)候,是不是借主營業(yè)務(wù)收入_勞務(wù)收入。貸應(yīng)收賬款。

鄒老師 解答

2021-10-27 13:25

你好,給別人開加工費(fèi)發(fā)票的時(shí)候
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

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你好 1,是合理的 2,代加工收加工費(fèi),只是做加工成本的分錄,加工收入的分錄,不需要做庫存商品的分錄。
2021-10-27 08:24:36
你好你是受托方嗎?核算委托加工商品嗎
2021-10-04 11:41:47
您好 受托代加工 收到對方原材料是不入賬 計(jì)入備查簿登記備查就好了 發(fā)生加工支出的時(shí)候 借;生產(chǎn)成本 貸;應(yīng)付職工薪酬等 加工完給對方 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本
2020-03-26 11:29:13
借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2019-05-17 13:04:04
你好 你們是提供加工 材料都是對方的吧
2021-06-06 20:42:58
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