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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師

2017-01-13 19:59

是這樣的,因為這批商品我們是先入庫但是還沒收到供應商的發(fā)票呢,所以只能做暫估了,應該沒錯吧

缽仔糕  追問

2017-01-13 20:03

摘要寫的是暫估入庫,分錄還是一樣對嗎 
借:庫存商品 
     商品成本差異 
貸:委托加工物資

笑笑老師 解答

2017-01-13 19:56

您好,如果是按計劃成本核算的,這個不用暫估,因為計劃成本法,通俗來說,就是先定好了計劃成本了,相關的單價是事先訂好的,只要有數(shù)量就是這個計劃成本了,也就不用暫估了。

笑笑老師 解答

2017-01-13 20:01

您好,貨到票未到是要暫估入賬的。

笑笑老師 解答

2017-01-13 20:05

您好,如果是按計劃成本法核算就是這樣處理了。

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您好,如果是按計劃成本核算的,這個不用暫估,因為計劃成本法,通俗來說,就是先定好了計劃成本了,相關的單價是事先訂好的,只要有數(shù)量就是這個計劃成本了,也就不用暫估了。
2017-01-13 19:56:51
你好, 材料在計劃成本法下是用材料成本差異 庫存商品在售價金額核算法下是用商品進銷差價
2020-04-26 09:43:27
你好 是什么原因形成的差異?
2019-06-13 06:35:11
同學,分錄2委托加工發(fā)出的材料成本差異是發(fā)出原材料的成本差異,分錄5收回加工物資的材料成本差異是庫存商品的材料成本差異
2020-08-26 06:51:32
你好;? ?你們 是 以什么 成本方法核算的;? ?你們盤點后數(shù)量也有差異嗎? ?
2023-02-24 13:16:54
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