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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-29 14:29

你好,之前的分錄是怎么做的?

何六日 追問

2021-10-29 14:31

之前是借:主營業(yè)務(wù)成本,借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸:銀行,去年的分錄是這個(gè)

郭老師 解答

2021-10-29 14:31

你好,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

何六日 追問

2021-10-29 14:33

不用以前年度調(diào)整損益這個(gè)科目了嗎?

郭老師 解答

2021-10-29 14:33

你好,之前的匯算清交,如果不修改的話不用做。

何六日 追問

2021-10-29 14:34

好的,什么情況下會(huì)修改匯算清繳呢老師?就是我申報(bào)匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)數(shù)據(jù)在去年拋出去了嗎?

郭老師 解答

2021-10-29 14:35

好,只要你稅務(wù)局那邊允許修改的情況下,你就可以去修改,然后用1000年度損益調(diào)整來做。

何六日 追問

2021-10-29 14:36

老師您看這種方式可以嗎?借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)成本(金額寫在借方,是負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅(也是金額寫在負(fù)數(shù))

何六日 追問

2021-10-29 14:37

因?yàn)槲抑笆窍衲f的分錄進(jìn)行入賬,但是入完賬后,財(cái)務(wù)軟件里出來的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤表的未分配利潤是對不上的,正好差主營業(yè)務(wù)成本的這個(gè)金額

郭老師 解答

2021-10-29 14:37

你好,這里不應(yīng)該是銷項(xiàng),應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

何六日 追問

2021-10-29 14:38

那貸方:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以入在借方金額中寫負(fù)數(shù)嗎?這樣借貸都是0

郭老師 解答

2021-10-29 14:41

你好
可以的
可以這么做的

何六日 追問

2021-10-29 14:53

好的,謝謝您老師

郭老師 解答

2021-10-29 14:58

不用客氣,工作愉快。

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按發(fā)票金額,沖減收入和增值稅金額,借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 紅字
2018-10-12 19:42:31
你好,是銷售紅字發(fā)票嗎?
2018-10-11 17:09:35
你好!需要入賬的了。跟藍(lán)字發(fā)票一樣,只金額寫負(fù)數(shù)
2017-08-30 16:09:41
要的
2017-03-20 10:56:21
您好!跟藍(lán)字發(fā)票是一樣的,只是金額寫負(fù)數(shù)。
2016-12-29 10:56:15
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