
當月按實際發(fā)生的成本確認,未開發(fā)票,次月發(fā)票到,而且還是虛開,怎么做賬
答: 同學你好,虛開是老板同意的,還是員工自己搞的?
老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來是嗎?開回來怎么做賬??暫估和實際發(fā)票不一致了呢?
答: 你好,最晚匯算清繳前回來發(fā)票可以稅前扣除,收到發(fā)票時把暫估的分錄紅沖,然后按照發(fā)票的金額入賬,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,返利開在發(fā)票上的怎么做賬啊,開了10000塊的正數(shù),然后再充了8000,實際付款2000,我是入2000的成本還是10000呢,如果我入2000的成本又會拉低我之前的單價
答: 你好,這個是按折扣后金額入賬,按2000

