
一般納稅人主表,30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,沒(méi)填,有問(wèn)題嗎
答: 你好 可以手動(dòng)填寫(xiě)上和25欄一樣的金額 不填寫(xiě)能報(bào)稅成功也可以
一般納稅人商業(yè)零售行為,銷項(xiàng)18000,進(jìn)項(xiàng)10000。應(yīng)納稅額8000,所以稅金 就是1040嗎?
答: 應(yīng)交的增值稅=銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅=18000-10000=8000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額放在什么科目上核算
答: 你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額


小辛辛 追問(wèn)
2021-10-31 22:30
王雁鳴老師 解答
2021-10-31 22:37
小辛辛 追問(wèn)
2021-10-31 22:40
王雁鳴老師 解答
2021-10-31 22:42