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送心意

小云老師

職稱中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2021-11-01 19:26

你好,當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)就是填你當(dāng)期抵扣的數(shù)據(jù),如果之前留抵的有在本期抵扣也要算進(jìn)來

宣敏 追問

2021-11-01 19:29

之前有留底都填寫在一般項(xiàng)目中,即征即退這里沒有填寫,這樣不正確吧,即征即退即使當(dāng)月沒有銷項(xiàng),有軟件產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)也要填寫在即征即退進(jìn)項(xiàng)里面嗎,我是不是填寫錯了?

小云老師 解答

2021-11-01 19:43

如果留抵的你沒有在即征即退抵扣就不填
這個(gè)就只是填即征即退相關(guān)的

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相關(guān)問題討論
不可以 給客戶報(bào)銷的屬于招待費(fèi),招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項(xiàng)稅的,進(jìn)項(xiàng)稅不用轉(zhuǎn)出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學(xué)你好!這個(gè)是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同學(xué)。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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