
16年12月份 沒有抵扣認(rèn)證的電費(fèi) 發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢? 銀行存款已經(jīng)交完 當(dāng)時的賬務(wù)處理 是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
答: 借;制造費(fèi)用等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
當(dāng)月租賃發(fā)票未收到,賬務(wù)處理是不是先做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。等下月收到發(fā)票再做借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?
答: 你好,是的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們公司4月份付房租45000元,6.30收到發(fā)票37500元,因疫情減2個月房租7500元,4月份付款,賬務(wù)處理:借預(yù)付賬款45000元,貸銀行存款45000元 ,收到發(fā)票后的賬務(wù)怎么處理呢?
答: 那你6月按發(fā)票金額計(jì)入費(fèi)用就可以


俊 追問
2017-01-16 15:56
鄒老師 解答
2017-01-16 11:52
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2017-01-16 13:21
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2017-01-16 15:57