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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-04 07:45

你好,可以把問題完整的列出來嗎


如果我無法回答,其他老師也可以看到的

甄彥偉 追問

2021-11-04 07:47

就是第一筆不是應(yīng)該先借庫存商品或者施工成本嗎,為什么是先貸應(yīng)付賬款呢

甄彥偉 追問

2021-11-04 07:48

就是這個(gè),剛才沒發(fā)過來

王超老師 解答

2021-11-04 07:51

你們之前的賬務(wù)處理,是統(tǒng)一用應(yīng)付賬款來核算的,因此你后面才用的

甄彥偉 追問

2021-11-04 08:00

不是應(yīng)該先借庫存商品嗎

甄彥偉 追問

2021-11-04 08:00

不太明白

王超老師 解答

2021-11-04 08:00

這個(gè)要看之前的分錄的
估計(jì)前面的分錄是
借:原材料等
貸:應(yīng)付賬款

甄彥偉 追問

2021-11-04 08:11

好的,我想如果是接應(yīng)付賬款應(yīng)該就沒有應(yīng)交稅費(fèi)了吧,直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款才對(duì)啊

王超老師 解答

2021-11-04 08:11

他當(dāng)時(shí)應(yīng)該是沒有拿到發(fā)票,因此現(xiàn)在你才看到增值稅的

甄彥偉 追問

2021-11-04 08:18

好的,謝謝老師

甄彥偉 追問

2021-11-04 08:18

沒拿到發(fā)票是暫估的嗎

王超老師 解答

2021-11-04 08:22

不一定的,你們確實(shí)不知道才暫估的
比如,對(duì)方把發(fā)票拍一張照片給你們,你們雖然沒有拿到發(fā)票,但是也不能暫估的

甄彥偉 追問

2021-11-04 08:27

好的,謝謝老師

王超老師 解答

2021-11-04 08:44

不客氣


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你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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