
上期期末留底稅額加上本期進(jìn)項稅額減去本期銷項就是要繳納的稅吧?
答: 哈哈,您的公式得反過來。 銷項稅額-進(jìn)項稅額(含留抵)=應(yīng)納稅額
撤單重報后出現(xiàn)這個,是什么原因?我剛開始的時候把進(jìn)項稅額輸錯了,現(xiàn)在我改正了,和國稅系統(tǒng)里的期末留底稅額已對到了,但是不能導(dǎo)入,什么原因?
答: 是的!我正式申報后發(fā)現(xiàn)錯了,打電話讓專管員撤銷的!但是我現(xiàn)在修改正確后,撤單重報就出現(xiàn)了那個說期末留底稅額和已接單金額不一樣!這個改怎么弄呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問本月認(rèn)證的進(jìn)項稅額以及之前的留底稅額在哪里查看,有截圖嗎,可以詳細(xì)一點講解清楚嗎,謝謝
答: 你好,本月的需要填報增值稅的時候在主表看到。


朱雀 追問
2021-11-04 09:39
朱雀 追問
2021-11-04 09:39
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2021-11-04 09:40
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2021-11-04 09:46
朱雀 追問
2021-11-04 09:51
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2021-11-04 09:54
張壹老師 解答
2021-11-04 09:37
張壹老師 解答
2021-11-04 09:40
張壹老師 解答
2021-11-04 09:42
張壹老師 解答
2021-11-04 09:46
張壹老師 解答
2021-11-04 09:52
張壹老師 解答
2021-11-04 09:56