
請問老師我上個(gè)月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發(fā)票,這個(gè)月增值稅申報(bào)附表二里系統(tǒng)導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)包含了已紅沖的發(fā)票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發(fā)票的金額,我要怎么申報(bào)呢
答: 在增值稅申報(bào)表附表二填紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果紅字發(fā)票跨月了可能要去稅局才能申報(bào),可能比對不通過
出口外貿(mào)公司,上月申報(bào)退稅其中的一張發(fā)票抬頭有誤,本月紅沖。申報(bào)時(shí),對于退稅申報(bào)系統(tǒng)。還有電子稅務(wù)局的增值稅的附表一免抵退增值稅是不是填合計(jì)?
答: 您好,是的,填寫減去紅字發(fā)票的金額就行了。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
答: 您好,那您三月份也是在免抵退稅欄次用負(fù)數(shù)表示
出口退稅申報(bào)和增值稅申報(bào)有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報(bào)里面也有出口退稅的信息?先報(bào)退稅還是先報(bào)增值稅?
出口退稅和增值稅哪個(gè)先報(bào)如果先報(bào)增值稅,出口退稅后報(bào),那個(gè)免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報(bào)表。
公司有做出口貿(mào)易,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做出口退稅的要填在增值稅申報(bào)表哪里?

