
借 現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 月末結轉 ,借主營業(yè)務收入貸本年利潤 應交稅費 怎么結轉
答: 你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
結轉主營業(yè)務收入,應不應該結轉增值稅應交稅費
答: 你好,不需要的,有實際繳納才需要做繳納的分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個主營業(yè)務收入分錄怎么做,借:應收賬款21539.36。 貸:主營業(yè)務收入20912應交稅費-應交增值稅銷項稅627.36結轉稅費,借:應交稅費-應交增值稅銷項627.36貸:營業(yè)外收入,對么
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入 是這樣處理的


旗遠汽車 追問
2021-11-06 20:47
微笑軒軒老師 解答
2021-11-06 21:05
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