
請問老師,計提企業(yè)所得稅是借,利潤分配–未分配利潤,貸,應(yīng)交稅費–企業(yè)所得稅 嗎?
答: 你好,借方是所得稅費用才是的
年度企業(yè)所得稅調(diào)增需補交企業(yè)所得稅,那個企業(yè)所得稅怎么處理?比如需交企業(yè)所得稅是2萬,以下哪種處理方式是正確的①反結(jié)賬2017年12月的賬,加計提所得稅的分錄,使得資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤=上年未分配利潤+今年凈利潤②不需要反結(jié)賬2017年12月的賬,直接補計提企業(yè)所得稅,借利潤分配-未分配利潤2萬,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅2萬,資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤上年未分配利潤+今年凈利潤-本次利潤分配-未分配利潤的2萬如果是②,利潤表上的所得稅費用那里未體現(xiàn)2萬
答: 你好,不需要反結(jié)賬,直接做補計提,然后繳納分錄 匯算清繳補交的稅款不在所得稅費用體現(xiàn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:所得稅費用 800000貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 800000借:利潤分配-未分配利潤 800000貸:所得稅費用 800000
答: 這個分錄請問是什么意思?老師
借;利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅有余額怎么處理
借;利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅有余額怎么處理
老師,企業(yè)匯算清繳交所得稅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款 分錄是這樣嗎?
2017年度匯算清繳所得稅直接這樣處理借;利潤分配——未分配利潤 貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款影響利潤分配是哪年的呢


笑笑 追問
2021-11-09 10:49
郭老師 解答
2021-11-09 10:50
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2021-11-09 11:56
郭老師 解答
2021-11-09 12:02