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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-10 15:33

好,這個是增加他的進(jìn)項增加了。

郭老師 解答

2021-11-10 15:33

它允許抵扣的增值稅多了,他繳納的增值稅就少了。

k1 追問

2021-11-10 15:35

那如果是 直接付款了  也是應(yīng)該記到 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?

郭老師 解答

2021-11-10 15:37

直接付款,對方給你開了發(fā)票嗎?

郭老師 解答

2021-11-10 15:37

以發(fā)票的為準(zhǔn),你勾選了才行。

k1 追問

2021-11-10 15:39

那 這個 應(yīng)交稅費   是不是 要到某個時間點  然后 去稅務(wù)局 把 余額 叫了

郭老師 解答

2021-11-10 15:40

你好,你是一般納稅人,你勾選確認(rèn)了,比如你這個月能抵扣,抵扣11月份的在12月份確認(rèn)簽字,你在這個月就可以做進(jìn)項。

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您好 借:庫存商品 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
2019-09-28 18:27:49
你好,不需要暫估稅費的 暫估分錄是 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-20 10:26:24
分錄是這樣,金額需要你去核對一下
2016-05-06 10:21:46
一般情況,發(fā)票沒收到,暫估入庫的話,是不暫估進(jìn)項稅的,借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品 下月專票開來后,沖減暫估內(nèi)容,借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款-**公司 負(fù)數(shù) 然后,借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款-**公司 貸:銀行存款
2018-12-29 15:42:16
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)0.01 貸;庫存商品0.01
2020-04-01 19:14:09
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