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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-24 13:03

那我們 2016年現(xiàn)在按賬面確認(rèn)加計(jì)扣除,五月底匯算清繳時(shí)若有差異,總部 那邊不讓我調(diào)整了,因此產(chǎn)生的企業(yè)所得稅差異的金額放在2017年,這樣可以嗎?

? ? 追問(wèn)

2017-01-24 14:15

那到時(shí)候在 2017年 怎樣處理這筆差異呢?  不太理解  老師能具體講講按照正規(guī)稅法在2017年怎樣處理這筆差異?

王雁鳴老師 解答

2017-01-24 09:32

您好,不可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-24 13:37

您好, 2016年現(xiàn)在按賬面確認(rèn)加計(jì)扣除,五月底匯算清繳時(shí)若有差異,總部那邊不讓調(diào)整了,因此產(chǎn)生的企業(yè)所得稅差異的金額放在2017年,這樣可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-24 14:18

您好,2017年的這筆差異,直接作為2017年的成本費(fèi)用處理就行了。按正規(guī)稅法一般金額不大的以前年度費(fèi)用差異,不作為以前年度損益調(diào)整處理,作為今年的成本費(fèi)用處理就行了。

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你好,就是一個(gè)概念。(唯一不同的,可能就是所得稅的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除時(shí)需要做稅收鑒證)
2018-05-02 07:12:08
你好,如果想加計(jì)扣除,那肯定是要填的,如果不想加計(jì)扣除,那要看企業(yè)實(shí)際了。如果覺(jué)得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-15 14:56:36
您好,不可以的。
2017-01-24 09:32:51
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以分為企業(yè)所得稅法和增值稅法兩部分。
2023-03-17 17:59:33
有研發(fā)的就可以申請(qǐng)加計(jì)扣除
2020-05-20 14:45:30
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