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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-11-14 22:51

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:17

固定資產入賬價值是=70000+5000+5000=80000
1、第一年計提折舊(80000-5000)*5/15=25000
第2年折舊(80000-5000)*4/15=20000
第3年折舊(80000-5000)*3/15=15000
第4年折舊(80000-5000)*2/15=10000
第五年折舊(80000-5000)*2/15=5000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:17

借制造費用25000
貸累計折舊25000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:18

處置設備的會計分錄
借銀行存款67800
貸固定資產清理60000、
應交稅費-銷項稅7800

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:18

借固定資產清理35000
累計折舊45000
貸固定資產80000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:19

借固定資產清理25000
貸資產處置損益25000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:20

2、2每年計提折舊是(80000-5000)/4*2=37500
借固定資產清理42500
累計折舊37500
貸固定資產80000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:21

2每年計提折舊是(80000-5000)/4*2=37500
借在建工程42500
累計折舊37500
貸固定資產80000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:21

借在建工程27500
貸銀行存款12000
應付職工薪酬15500

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:22

借固定資產70000
貸在建工程70000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:23

使用3年后累計折舊是70000/5*3=42000
借固定資產清理28000
累計折舊42000
貸固定資產70000

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:24

借其他應收款19600
貸固定資產清理19600

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:24

借原材料1200
貸固定資產清理1200

暖暖老師 解答

2021-11-15 08:25

借管理費用7200
貸固定資產清理7200

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你好 借;在建工程563萬 ,累計折舊240萬,固定資產減值準備 20萬,貸;固定資產823萬 借;在建工程 200萬%2B10萬%2B30萬,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)18萬,貸;應付職工薪酬10萬,原材料30萬,銀行存款 218萬 借;固定資產200萬%2B10萬%2B30萬%2B563萬,貸;在建工程200萬%2B10萬%2B30萬%2B563萬
2020-06-01 20:52:41
你好需要計算做好了給你
2022-11-12 21:20:00
你好需要計算做好了給你
2021-11-14 22:51:58
借材料采購進項貸,銀行存款。
2019-12-09 15:49:19
你好 1.借:在建工程981 應交稅費274 貸:銀行存款 2.借:在建工程19 貸:原材料11 應付職工薪酬8 借:固定資產1000 貸:在建工程1000
2020-07-08 11:30:46
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