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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-16 15:47

你好,進(jìn)項大于銷項
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

01 追問

2021-11-16 15:56

不用把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)未交增值稅了吧

鄒老師 解答

2021-11-16 15:58

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到  未交增值稅的 

01 追問

2021-11-16 16:00

好的,謝謝老師,請問怎么每次能讓您回復(fù)問題呢

鄒老師 解答

2021-11-16 16:00

你好,你可以通過會計問小程序,找到我進(jìn)行定向提問

01 追問

2021-11-16 16:02

好的好的,謝謝

鄒老師 解答

2021-11-16 16:03

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
同學(xué),你好,銷項減進(jìn)項1000-600=400 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸銀行存款300
2021-12-06 17:17:24
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 15:32:06
按下面這個進(jìn)項稅額和銷項稅額分開結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-01-07 19:13:17
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