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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-11-18 11:03

同學(xué)你好,收到發(fā)票時不需要再做分錄

Mica 追問

2021-11-18 11:07

幾個月后才收到當(dāng)時的電費發(fā)票不需要再做分錄?那電費發(fā)票貼哪里?

Mica 追問

2021-11-18 11:12

有時候3月份的電費普票,供電局拖拉的話,拿到的時候開票日期可能是6月份的了

立紅老師 解答

2021-11-18 11:15

同學(xué)你好,幾個月后才收到當(dāng)時的電費發(fā)票不需要再做分錄?那電費發(fā)票貼哪里?——裝訂憑證時放入原來的憑證后面;

Mica 追問

2021-11-18 11:23

3月份憑證后面貼著6月份的普票可以的么?網(wǎng)上有說可以的有說不可以的。還有銀行就直接扣款付了電費, 是銀行代理業(yè)務(wù)來的,用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款都可以么?

立紅老師 解答

2021-11-18 11:27

同學(xué)你好,3月份憑證后面貼著6月份的普票可以的么?網(wǎng)上有說可以的有說不可以的?!强梢缘模?br/>還有銀行就直接扣款付了電費, 是銀行代理業(yè)務(wù)來的,用其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款都可以么?——用應(yīng)付賬款;

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同學(xué),你好 借:管理費用-暫估,貸:銀行存款 這個是暫估費用,就是費用發(fā)生了,票沒有來
2024-04-16 10:23:12
你好,這個實際上你在20年做匯算清繳的時候就應(yīng)該調(diào)整。 你現(xiàn)在做也可以,但是你之前如果沒有調(diào)的話,說明你的會算傾角做錯了。
2023-04-12 14:36:40
同學(xué),你好 你的意思是,應(yīng)該做成這個分錄的,對嗎?? 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2024-09-06 12:59:58
1.計提專項儲備:借:管理費用貸:專項儲備 這一步驟本身不涉及稅額的處理,因為專項儲備是一種內(nèi)部的資金儲備,用于特定的目的,如安全檢修等。 1.購買備品備件(入庫時):如果備品備件入庫時發(fā)票尚未收到,可以采用暫估入賬的方式。借:庫存商品(暫估價值)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(如果適用,按暫估價值計算)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款? 2.備品備件領(lǐng)用:備品備件領(lǐng)用時,應(yīng)當(dāng)沖減專項儲備。借:專項儲備貸:庫存商品?這里不涉及稅額的處理,因為稅額已經(jīng)在入庫時計入“應(yīng)交稅費”科目。 3.付款時:當(dāng)收到發(fā)票并付款時,需要調(diào)整之前的暫估入賬,并支付款項。首先,用紅字沖回之前的暫估入賬(包括稅額):借:庫存商品(紅字)(暫估價值)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字)(按暫估價值計算)貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款(紅字)?根據(jù)發(fā)票金額重新入賬:借:庫存商品(發(fā)票金額)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)(按發(fā)票金額計算)貸:應(yīng)付賬款?最后,支付款項:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款? 至于您提到的“公司要付款的時候還要走應(yīng)付預(yù)付科目,便于往來對賬”,這通常是為了更好地管理現(xiàn)金流和供應(yīng)商關(guān)系。在會計處理上,可以根據(jù)公司的實際情況和需求,在付款前將款項計入“預(yù)付賬款”科目,待收到發(fā)票后再從“預(yù)付賬款”轉(zhuǎn)入“應(yīng)付賬款”并支付款項。但這并不影響稅額的處理,稅額的計算和記錄仍然基于發(fā)票金額。
2024-05-20 09:26:29
你好同學(xué),您好,您之前兩個年份暫估分錄的時候,當(dāng)時做匯算清繳調(diào)整了嗎?如果沒有的話,直接把現(xiàn)在這個發(fā)票附到當(dāng)時那個憑證后面就行,不用再做分錄的調(diào)整了。
2023-06-15 09:55:47
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