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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-18 14:42

您好
按會計準則 工資應該通過應付職工薪酬科目計提的
實際工作中很多單位也沒有計提 不規(guī)范

1037800556 追問

2021-11-18 14:46

那如果要照著規(guī)范的走,請問是要先紅沖我之前一樣的分錄,然后再借:管理費用-工資  貸:應付職工薪酬-工資  借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款   在做10月份帳時全部將以前的紅沖,再照著正確的將每個月的一筆一筆做進去嗎

bamboo老師 解答

2021-11-18 15:10

不是的 可以匯總做一筆分錄
借:應付職工薪酬-工資
貸:應付職工薪酬-工資

1037800556 追問

2021-11-18 15:13

直接補中間缺少的,好少見哦,不過方法不錯

1037800556 追問

2021-11-18 15:15

那我的工會也沒有計提,也可以按照您這個方法去補缺少的分錄做一筆嗎?借:應付職工薪酬-工會經(jīng)費  貸:應付職工薪酬-工會經(jīng)費嗎

bamboo老師 解答

2021-11-18 15:20

是的 工會經(jīng)費也可以這樣補計提一下
這個省事啊 也可以理解

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相關(guān)問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
同學你好,如果是支付的當月或者上月租金是借管理費用。如果是預付的下月的,應該是借預付賬款
2024-02-29 17:01:50
學員您好,是的,對的
2024-01-04 13:06:08
財務費用擔保費做這個。
2023-10-19 11:31:58
管理費用 就不用暫估,可以直接做管理費用 ,然后發(fā)票來了,貼后面
2023-10-16 15:46:34
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