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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-06 20:59

您好!如果可以的話反過賬還回去然后補做是最好的

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你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,是可以在發(fā)現(xiàn)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)月做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2018-02-23 14:12:44
您好,是的,年底是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-03-03 14:03:46
是的,就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的余額
2024-01-17 14:39:53
你好,本年利潤的借方余額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤?
2021-12-04 17:03:23
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