老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問(wèn)
直接做往來(lái)內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們無(wú)償使用主管部門提供的辦 問(wèn)
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個(gè)有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報(bào)酬,還需要他 問(wèn)
您好,個(gè)體不用申報(bào),一般是公司才要申報(bào) 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

本年達(dá)到銷售標(biāo)準(zhǔn),于次年進(jìn)行銷售返利,發(fā)票怎么開(kāi)具,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理及匯算清繳怎么調(diào)整?
答: 你好,銷售方開(kāi)紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入。
匯算清繳之前取得了去年暫估的商品發(fā)票,如何賬務(wù)處理
答: 年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有誤怎么處理
答: 匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有誤,這個(gè)是需要說(shuō)明具體的有誤事項(xiàng),再談如何處理。


悠游 追問(wèn)
2021-11-22 11:15
玲老師 解答
2021-11-22 11:21