
老師你好,7月賬戶上轉(zhuǎn)了認(rèn)證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發(fā)票是增值稅專用發(fā)票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的
營改增后租金發(fā)票已經(jīng)轉(zhuǎn)為增值稅專用發(fā)票,那么 計提租金 的分錄以下這么寫是否正確? 借:管理費用100 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅17 貸:應(yīng)付賬款 117
答: 您好!可以的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工當(dāng)月報銷采購費用113,但增值稅專用發(fā)票下個月才能提供。1、賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣處理 當(dāng)月做付款憑證,借:管理費用 113 貸:銀行存款 113. 下月收到發(fā)票時在月底做記賬憑證:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)13 貸:管理費用 13?2、這筆業(yè)務(wù)在報稅的時候需要注意什么?
答: 您好,可以這樣做的,報稅的時候,就需要抵扣的就勾選認(rèn)證抵扣,然后進增值稅申報表附表二的本期認(rèn)證相符且本期抵扣的欄次

