增值稅現(xiàn)在月底做借方:增值稅銷項(xiàng)5萬(wàn),貸方增值稅進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn),應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn),然后在做分錄借方:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn),貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬(wàn),。繳納的時(shí)候做借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬(wàn),貸方銀行存款1萬(wàn)是嗎???
彼岸
于2017-02-08 14:50 發(fā)布 ??895次瀏覽
- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
2017-02-08 14:59
可是牽扯到我這個(gè)月有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,而且之前的已經(jīng)做過(guò)了,這個(gè)單做分錄該怎么做???
相關(guān)問(wèn)題討論

扣款的一般在下個(gè)月做賬務(wù)處理
2015-11-15 11:54:46

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
4、實(shí)際交納時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您還要做一筆分錄的
2019-01-29 21:51:32

學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12

平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息
笑笑老師 解答
2017-02-08 14:51
笑笑老師 解答
2017-02-08 15:02