老師 公司給對方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問
是的,就是自己人主營業(yè)務(wù)收入 答
老師,請問這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問
同學(xué),你好 比如銷售收入1000萬, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬。 不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬 答
你好,老師,想請問你一個問題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問
您好,這個是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時請個人卸貨,1個月可能有1-2 問
一個人一個月500元以下的記載個人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請問個人填報了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報工資 問
是的,那個不需要交個稅 答

老師你好,小規(guī)模利潤表季報總額季報盈利,本年累計(jì)利潤總額虧損,企業(yè)所得稅申報表填的都是本年累計(jì)金額,這個申報怎么填,根據(jù)利潤表利潤總額,還要計(jì)提所得稅嗎
答: 按利潤總額申報 不交
利潤表中的所得稅本年累計(jì)金額=所得稅申報表中的實(shí)際已繳納所得稅的金額(本年累計(jì))?
答: 你好,不一定相等,利潤表中的包含計(jì)提的所得稅可能大于申報表中實(shí)繳的金額。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是小規(guī)模納稅人,第一季度是盈利,利潤總額522.42,所得稅費(fèi)用累計(jì)13.06,第二季度虧損,利潤總額-148.74,不交所得稅,在填第二季度所得稅申報表時,利潤總額本年累計(jì)373.68,申報表利潤總額按本年累計(jì)計(jì)算,算出了9.34的所得稅,第二季度不交所得稅,所得稅應(yīng)該還是13.06呀,如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計(jì)數(shù)不一致了,怎么回事呢?該怎么調(diào)整
答: 您好,目前企業(yè)所得稅是累計(jì)預(yù)扣預(yù)交,多出部分按預(yù)交


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2021-11-25 18:24
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2021-11-25 18:25
宋生老師 解答
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