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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-02-09 11:06

為啥不調(diào)賬?。繉嶋H成本比暫估成本大了幾千塊錢?

美玲 追問

2017-02-09 13:06

不調(diào)賬,那當初結轉成本金額就不對啊。請教老師,收到發(fā)票時應該怎么處理,

鄒老師 解答

2017-02-09 11:03

你好,成本有差額是不做調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-02-09 11:09

你好,這個說明你當時暫估的 數(shù)據(jù)不準確

鄒老師 解答

2017-02-09 14:13

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應付賬款-暫估 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料

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你好,用以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤科目做調(diào)整就好,季報的成本數(shù)字不一致沒有有什么影響
2020-04-02 16:25:56
金額大的話,要轉入以前年度損益調(diào)整
2020-07-25 15:41:05
是說2015年帳,2016年1月做了調(diào)整是嗎?
2016-02-25 10:58:30
你好,同學。 是的,這是屬于以前的成本處理的
2020-05-31 17:07:55
經(jīng)營成本你正常用底的時候結轉損益就可以了,以前年度損益調(diào)整你要轉入利潤分配-未分配利潤里面去。 我這樣解釋您明白嗎?
2019-05-14 17:13:20
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