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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-29 15:23

你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?是小規(guī)模嗎?

郭老師 解答

2021-11-29 15:27

13%的稅率嗎?如果不考慮進(jìn)項(xiàng)的話,20除以1.13乘以13%,這個(gè)是增值稅。
加稅等于繳納的增值稅乘以12%,
印花稅20乘以萬分之三。
所得稅年累計(jì)利潤100萬以內(nèi)的20萬除以1.13減去附加稅印花稅,這個(gè)余額乘以2.5%。

郭老師 解答

2021-11-29 15:31

同學(xué)在
已經(jīng)給你回復(fù)了。

郭老師 解答

2021-11-29 15:34

546500除以1.13乘以13%-350000除以1.13乘以13%
增值稅

郭老師 解答

2021-11-29 15:34

附加稅等于角上面增值稅乘以12%,
印花稅需要看具體的稅目,546500乘以萬分之三,這個(gè)是購銷合同的。
企業(yè)所得稅546500減去350000
再加上你們企業(yè)的本年累計(jì)的利潤是多少?

郭老師 解答

2021-11-29 15:35

上面給你寫啦,增值稅的算出來了,你扣除這些需要繳納的稅款,返給對方就可以的。

郭老師 解答

2021-11-29 15:36

所得稅沒有給你算出來,因?yàn)椴恢滥愕哪昀塾?jì)利潤是多少。

郭老師 解答

2021-11-29 15:40

你好對的,利潤100萬以內(nèi)的是。

張小芬 追問

2021-11-29 15:24

一般納稅人

張小芬 追問

2021-11-29 15:28

老師在嗎?

張小芬 追問

2021-11-29 15:31

老師別的公司從我們公司過賬546500,進(jìn)項(xiàng)350000,剩下的返給對方,我們需要扣除多少稅點(diǎn)?

張小芬 追問

2021-11-29 15:34

老師能幫我解答一下嗎

張小芬 追問

2021-11-29 15:38

(老師就是說196500+企業(yè)本年累計(jì)的利潤)*2.5%

張小芬 追問

2021-11-29 15:39

是要交的企業(yè)所得稅嗎?

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相關(guān)問題討論
除了增值稅,其他的都要計(jì)提的
2018-10-06 11:04:34
你好,你所指的結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢 還是計(jì)提的意思
2022-06-01 11:35:08
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計(jì)提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
你好 如果是一般納稅人,增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額 如果是小規(guī)模納稅人,增值稅=不含稅收入*征收率 城建稅=增值稅*7%或5% 教育費(fèi)附加=增值稅*3% 地方教育費(fèi)附加=增值稅*2% 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率
2020-11-06 17:36:40
是在電子稅務(wù)局申報(bào)的。
2021-08-12 14:22:02
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