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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-30 10:21

你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,月末要做一筆分錄   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。

楊娟 追問

2021-11-30 10:25

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)金額是銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的差額,借方的轉(zhuǎn)出未交增值稅一直掛著的這個(gè)金額怎么處理?

小鎖老師 解答

2021-11-30 10:27

這個(gè)不用處理,你只要下期還有進(jìn)項(xiàng),他自然就沒了

楊娟 追問

2021-11-30 10:31

老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,這樣做可以嗎?

小鎖老師 解答

2021-11-30 10:32

你這樣做不規(guī)范呀。。我說的是規(guī)范的的處理。

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你好,可以將差額結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方,也可以不結(jié)轉(zhuǎn),等下個(gè)月銷項(xiàng)稅額累計(jì)大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-04-11 08:37:22
食品加工廠4月進(jìn)項(xiàng)稅=110000*0.09=9900 食品加工廠5月進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減=110000*0.01=1100 4月 借:原材料100100 ? ? ? ?應(yīng)交稅繳費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)9900 貸:銀行存款?110000 5月 借:應(yīng)交稅繳費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)-1100 借:原材料? -1100
2022-09-20 14:35:22
進(jìn)項(xiàng)稅額=110000*10%,因?yàn)橘徺I農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售出去的稅率為13%的,那么適用10%為進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣率
2021-12-29 10:18:55
您好,符合以下條件:1。 自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè)月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬元; 2. 納稅信用等級(jí)為A級(jí)或者B級(jí); 3. 申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未發(fā)生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形的; 4. 申請(qǐng)退稅前36個(gè)月未因偷稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰兩次及以上的; 5. 自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。 分錄:借:銀行存款 貸:待留抵進(jìn)項(xiàng)稅
2022-03-30 07:58:21
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的話,月末要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。
2021-11-30 10:21:32
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