
匯算清繳調(diào)增的無票收入,產(chǎn)生的增值稅在匯算清繳這個(gè)月申報(bào)嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是的哦?
老師,我現(xiàn)在發(fā)下去年的匯算清繳收入報(bào)錯(cuò)了,但報(bào)增值稅報(bào)表收入是對的,是去年12月有比收入忘記做了。后來我把收入做到今天一月了?,F(xiàn)在怎么辦是去更正申報(bào)還是怎么辦,怕會(huì)比對收入不符。
答: 你一月份申報(bào)了就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我的2018年匯算清繳收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理呢?
答: 可能與增值稅申報(bào)報(bào)表的收入不一致,因?yàn)橛幸曂N售的收入,按實(shí)際的情況申報(bào)收入,匯算清繳的年報(bào),就是按稅法規(guī)則進(jìn)行處理。


甜甜?? 追問
2021-11-30 15:55
鄒老師 解答
2021-11-30 15:55
甜甜?? 追問
2021-11-30 15:58
鄒老師 解答
2021-11-30 15:58
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2021-11-30 15:59
鄒老師 解答
2021-11-30 16:02