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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-01 16:50

你好;       你們有雇員的  都必須要報 社保和個稅的;   員工不買   這個到時你公司有風(fēng)險的;   

摩登 追問

2021-12-01 16:58

廣州之前幾個店都沒辦理了稅務(wù)登記,不知道前財務(wù)是怎么處理的

meizi老師 解答

2021-12-01 16:58

你好;  必須要辦理的。 門店都有營業(yè)執(zhí)照的;  都需要辦理稅務(wù)的 

摩登 追問

2021-12-01 17:04

登錄上去買顯示未申報事項

meizi老師 解答

2021-12-01 17:07

你好;  你去看看 有什么提示 ;  有哪些未申報事項

摩登 追問

2021-12-01 17:22

登錄上來沒有顯示未申報信息,也查詢不到已申報的社保信息,系統(tǒng)里也沒有提示,11月是我接手的,但前財務(wù)也沒有交接說要報社保

meizi老師 解答

2021-12-01 17:23

你好; 社保要先去社保局開戶 ;然后  去稅務(wù)局關(guān)聯(lián)社保 ; 然后電子稅務(wù)局系統(tǒng) 才會  有社保申報表的  

摩登 追問

2021-12-01 17:32

網(wǎng)上申請的可以申報了,在其他企業(yè)都是這樣的哦,只是這個個體工商戶沒有員工需要申請社會,老板有查到信息,但沒有申報記錄

meizi老師 解答

2021-12-01 17:33

你好 ; 看你們地方系統(tǒng)哈; 我們這邊需要  去 關(guān)聯(lián)社保在報 ;  沒有員工就不需要你報社保  

摩登 追問

2021-12-01 17:45

單位沒有繳費信息咋辦

meizi老師 解答

2021-12-01 18:16

你好; 沒有繳費信息的 先判斷你們是否去   開戶 社保賬戶沒有; 

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相關(guān)問題討論
選個體工商戶有雇工,這樣好點。
2021-12-02 21:23:04
沒有社保就不填寫 有的才寫 不買社?,F(xiàn)在不允許 除非在其他單位有交
2021-12-01 16:32:53
你好 ;? ?這個需要買社保的;正常有雇員就得報工資薪金個稅和社保的?
2021-12-01 16:46:59
你好;? ? ? ?你們有雇員的? 都必須要報 社保和個稅的;? ?員工不買? ?這個到時你公司有風(fēng)險的;? ?
2021-12-01 16:50:16
社保是強制保險,任何用人單位都有義務(wù)雇員為辦理社保。用人單位是指招用勞動者進行有組織的勞動,且向勞動者支付工資等勞動報酬的單位。 根據(jù)《社會保險法》第四條、第五十七條、第五十八條、第六十條規(guī)定,用人單位應(yīng)該履行的社會保險義務(wù)有四個方面: 一、申請辦理社會保險的登記義務(wù); 二、申報和繳納社會保險費的義務(wù); 三、代扣代繳職工社會保險費的義務(wù); 四、向職工告知繳納社會保險明細的義務(wù)。
2021-12-01 16:33:01
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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