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1170056182
于2021-12-02 08:56 發(fā)布 ??1091次瀏覽
小小霞老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-02 08:58
那就需要將3家的庫(kù)存整理分開(kāi),這樣就有期初數(shù)據(jù)了。暫估入庫(kù)不能解決根本問(wèn)題
1170056182 追問(wèn)
2021-12-02 09:12
如果實(shí)在分不出來(lái),能不能不錄入數(shù)量單價(jià),只錄入總額,到時(shí)候在調(diào)整,調(diào)整的時(shí)候怎么記分錄啊
小小霞老師 解答
2021-12-02 09:15
調(diào)整就把之前的沖了
2021-12-02 09:17
那這個(gè)分錄怎么做啊
2021-12-02 09:19
你好,你是想問(wèn)調(diào)整的時(shí)候怎么做分錄嗎?
2021-12-02 09:30
老師,是的,,,,
2021-12-02 09:33
我還想問(wèn)下,因?yàn)橹皼](méi)有賬,只記錄了銀行存款科目,應(yīng)收應(yīng)付-資產(chǎn)負(fù)債類的科目,這個(gè)期初不平,我是吧資產(chǎn)-負(fù)債的余額直接掛到損益科目嗎,掛在那個(gè)科目上比較合適啊,利潤(rùn)分配上嗎
2021-12-02 11:30
可以掛在未分配利潤(rùn)
2021-12-02 14:56
那調(diào)整的分錄怎么做呢
2021-12-02 14:58
到時(shí)暫估庫(kù)存,實(shí)際庫(kù)存出來(lái)就沖掉沖銷虛增的"庫(kù)存商品",將沖銷的庫(kù)存商品掛在"其他應(yīng)收款"帳上,待以后有資金時(shí)補(bǔ)足出資資金,減少其他應(yīng)收款. 即:調(diào)整庫(kù)存商品 借:其他應(yīng)收款 貸:庫(kù)存商品有資金時(shí)借:銀行存款(或現(xiàn)金).
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小小霞老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 8810 個(gè)
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