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送心意

小小霞老師

職稱初級會計師

2021-12-02 08:58

那就需要將3家的庫存整理分開,這樣就有期初數(shù)據(jù)了。暫估入庫不能解決根本問題

1170056182 追問

2021-12-02 09:12

如果實在分不出來,能不能不錄入數(shù)量單價,只錄入總額,到時候在調整,調整的時候怎么記分錄啊

小小霞老師 解答

2021-12-02 09:15

調整就把之前的沖了

1170056182 追問

2021-12-02 09:17

那這個分錄怎么做啊

小小霞老師 解答

2021-12-02 09:19

你好,你是想問調整的時候怎么做分錄嗎?

1170056182 追問

2021-12-02 09:30

老師,是的,,,,

1170056182 追問

2021-12-02 09:33

我還想問下,因為之前沒有賬,只記錄了銀行存款科目,應收應付-資產(chǎn)負債類的科目,這個期初不平,我是吧資產(chǎn)-負債的余額直接掛到損益科目嗎,掛在那個科目上比較合適啊,利潤分配上嗎

小小霞老師 解答

2021-12-02 11:30

可以掛在未分配利潤

1170056182 追問

2021-12-02 14:56

那調整的分錄怎么做呢

小小霞老師 解答

2021-12-02 14:58

到時暫估庫存,實際庫存出來就沖掉
沖銷虛增的"庫存商品",將沖銷的庫存商品掛在"其他應收款"帳上,待以后有資金時補足出資資金,減少其他應收款. 即:調整庫存商品 借:其他應收款 貸:庫存商品有資金時借:銀行存款(或現(xiàn)金).

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