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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-02 20:09

同學你好,進項稅額期末是需要從貸方轉出的;

風雨兼程 追問

2021-12-02 20:10

轉出的分錄怎么寫?老師

立紅老師 解答

2021-12-02 20:12

同學你好
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項
貸,應交稅費一應增一轉出未交增值稅;

風雨兼程 追問

2021-12-02 20:15

老師有一次有銷項沒有進項,但是上期有留底,我抵了銷項這樣還用做賬嗎?

立紅老師 解答

2021-12-02 20:24

同學你好,
但是上期有留底,—— 這個金額是在哪個科目呢;

風雨兼程 追問

2021-12-02 20:44

應該在借方,申報表上有留底,我電腦上沒有做賬

立紅老師 解答

2021-12-02 20:47

同學你好,正常留抵稅額應是在賬上應交稅費一應增一進項中的;
一次有銷項沒有進項,但是上期有留底,我抵了銷項這樣還用做賬嗎?
分錄
借,應交稅費一應增一銷項
貸,應交稅費一應增一進項;

風雨兼程 追問

2021-12-03 11:19

老師本期銷項稅29342.62進項是51488.13結轉分錄的時候借:銷29342.62.貸:進項51488.13不平

立紅老師 解答

2021-12-03 11:21

同學你好
結轉分錄的時候借:銷29342.62.貸:進項29342.62.

風雨兼程 追問

2021-12-03 11:24

奧,那剩下的最為留底不用寫分錄嗎?

立紅老師 解答

2021-12-03 11:34

同學你好,那剩下的最為留底不用寫分錄嗎?——是不需要寫分錄的;

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你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅),借,應交稅費未交增值稅(轉入未交增值稅),貸,應交稅費應交增值稅(轉入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
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