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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-03 10:52

你好,對的,可以的,可以這么做的。

10447921@2019 追問

2021-12-03 10:53

這個和企業(yè)所得稅沒有什么太大的關系吧

郭老師 解答

2021-12-03 10:54

你好,這個沒有關系的,你提前已經繳納了,現(xiàn)在紅沖重新開發(fā)票影響不大的。

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相關問題討論
你好,是根據(jù)收入來繳納,實務中也是根據(jù)開發(fā)票來確認收入的,也就是按發(fā)票來繳納增值稅
2018-10-16 15:48:04
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人? 沒有開具發(fā)票的需要按無票收入確認繳納增值稅的
2019-10-14 11:08:20
需要繳增值稅、個稅以及增值稅的附加稅
2017-07-21 17:55:35
你好! 增值稅稅負率= 已繳納增值稅/應稅收入
2022-01-24 01:25:10
是的,無票收入繳納增值稅的情況下,依據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第四十條規(guī)定,在收付款當事人未簽訂合同或者其他書面協(xié)議的情況下,發(fā)生的收款,財政部門應當組織當事人繳納增值稅。同時,《增值稅暫行條例》第十四章第四十一條又重申了這一規(guī)定,指出,在單位或者個人無法提供稅務發(fā)票的情況下,可以到財政部門申請報稅。
2023-03-16 11:53:16
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