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送心意

森林老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-06 17:17

同學(xué),你好,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)1000-600=400
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400
上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300  貸銀行存款300

維C 追問(wèn)

2021-12-06 17:23

上期留底的金額需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎

森林老師 解答

2021-12-06 17:23

上期留底的可以轉(zhuǎn)到未交增值稅借方里,

維C 追問(wèn)

2021-12-06 17:32

上期留底的是不是,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅100

森林老師 解答

2021-12-06 17:32

同學(xué),你好,理解對(duì)的

維C 追問(wèn)

2021-12-06 17:34

那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額是沒(méi)關(guān)系的是吧

森林老師 解答

2021-12-06 17:35

同學(xué),你好,他屬于三級(jí)明細(xì)科目了,你不用管他,你只看二級(jí)明細(xì)科目沒(méi)有余額就可以了,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

維C 追問(wèn)

2021-12-06 17:36

好的,謝謝

森林老師 解答

2021-12-06 17:36

同學(xué),你好,不客氣的

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借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
同學(xué),你好,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)1000-600=400 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400 上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸銀行存款300
2021-12-06 17:17:24
借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 15:32:06
按下面這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-01-07 19:13:17
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