本月銷(xiāo)項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)600,上期留底進(jìn)項(xiàng)100,要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
維C
于2021-12-06 17:15 發(fā)布 ??851次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-06 17:17
同學(xué),你好,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)1000-600=400
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400
上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸銀行存款300
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借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2021-07-08 15:06:38

你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56

同學(xué),你好,銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)1000-600=400
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅400 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅400
上期有留底100再加轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的400=300所以應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的余額應(yīng)該是貸方300要交稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸銀行存款300
2021-12-06 17:17:24

借:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-10-10 15:32:06

按下面這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-01-07 19:13:17
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